5月19日,審計處陸續(xù)到相關(guān)部門召開經(jīng)濟責(zé)任審計進點會,審計處負(fù)責(zé)人、審計組成員、被審計領(lǐng)導(dǎo)干部、被審計領(lǐng)導(dǎo)干部所在部門現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)班子成員和科級干部參加了會議。
會上,審計處副處長宣讀了審計通知書和審計組“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,審計組組長介紹了經(jīng)濟責(zé)任審計目的、審計范圍、審計內(nèi)容、審計程序、審計方式、審計要求等內(nèi)容。被審計領(lǐng)導(dǎo)干部所在部門現(xiàn)任主要負(fù)責(zé)人就本次經(jīng)濟責(zé)任審計工作進行了表態(tài)發(fā)言。
根據(jù)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定》《呼倫貝爾學(xué)院經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》等規(guī)定和要求,經(jīng)濟責(zé)任審計將常態(tài)化開展,主要對被審計領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間對黨和國家經(jīng)濟方針政策及決策部署貫徹執(zhí)行情況;部門發(fā)展規(guī)劃、重要措施及年度業(yè)務(wù)計劃的制定、執(zhí)行和效果情況;重大經(jīng)濟事項的決策、執(zhí)行和效果情況;管理制度健全完善及內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況;預(yù)算管理和財務(wù)收支真實、合法、效益情況;國有資產(chǎn)管理、使用和效益情況等進行監(jiān)督、評價和建議,以促進黨和國家經(jīng)濟方針政策和決策部署落實,促進領(lǐng)導(dǎo)干部了解和增強經(jīng)濟責(zé)任意識、履職盡責(zé)和擔(dān)當(dāng)作為,促進部門完善管理和防范經(jīng)濟風(fēng)險。